About this role
Job title: Director de Auditoría Interna
About the Role La posición fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor al proporcionar al Consejo y a la Alta Dirección aseguramiento, asesoramiento, prospectivas y previsiones de manera independiente, objetiva y basada en riesgos, y contribuye al cumplimiento de objetivos a través de un enfoque disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de Gobierno, Gestión de Riesgos y Control.
What You'll Do
- Elaborar y presentar al Comité de Auditoría el programa anual de trabajo, basado en evaluación de riesgos y lineamientos estratégicos; considerar áreas de preocupación por riesgo o control identificadas por la administración, reguladores y el propio Comité de Auditoría.
- Planificar, dirigir y controlar la ejecución de auditorías a procesos del Grupo BMV, conforme a lineamientos, procedimientos y/o metodologías, informando a la Administración y al Comité de Auditoría resultados, conclusiones y recomendaciones; proponer medidas de control y prevención de riesgos.
- Definir y recomendar cambios en procesos operativos y/o administrativos para mejorar y cumplir criterios mínimos normativos.
- Asegurar que mecanismos de control protejan activos de la organización, especialmente activos físicos, para evitar pérdida de valor y/o materialización del riesgo.
- Verificar que sistemas informáticos, incluyendo contables y operacionales, cuenten con mecanismos para preservar integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y cumplan objetivos.
- Revisar y verificar la calidad, suficiencia, oportunidad y confiabilidad de la información financiera.
- Verificar la estructura organizacional, la independencia de responsabilidades y la adecuada segregación de funciones.
- Coordinar visitas y/o revisiones de Autoridades Financieras, facilitando información y atendiendo requerimientos para emitir observaciones y recomendaciones.
- Coordinar la evaluación de contratación y desempeño de auditores externos junto con la Administración y el Comité de Auditoría.
- Facilitar la información necesaria para el desarrollo de sus funciones.
- Validar actividades relativas a la Circular de Auditores Externos para cumplir indicaciones del Comité de Auditoría.
- Dar seguimiento a deficiencias o desviaciones y reportar oportunamente al Comité de Auditoría.
- Informar por escrito al Comité de Auditoría, al menos trimestralmente, sobre el avance del programa anual y resultados; comunicar de inmediato deficiencias relevantes al Sistema de Control Interno.
- Apoyar al Comité de Auditoría para informar trimestral y anualmente la situación del Sistema de Control Interno al Consejo de Administración.
- Participar activamente en el Grupo Interno de Ética y Conducta.
- Gestionar recursos presupuestales del área para asegurar personal, técnica y material necesarios.
- Coordinar sesiones del Comité de Auditoría y hacer seguimiento de acuerdos.
- Participar con voz sin voto en Comités de Riesgos, emitiendo opiniones para identificar y mitigar riesgos.
- Fomentar talento y planes de desarrollo para el equipo; promover clima laboral positivo, innovación y resultados.
What We're Looking For
- Educación: Licenciatura en Económico-Administrativa o Contaduría; Licenciatura/Ingeniería en Sistemas o afín; Maestría deseable.
- Certificaciones deseables: CIA, CISA, CPC; AMIB deseable; Maestría deseable.
- Experiencia y conocimiento: Metodología de auditoría, gestión de riesgos, control interno y familiaridad con marcos regulatorios; capacidad para coordinación interpares y manejo de información sensible.
Nice to Have
- Maestría adicional y certificaciones profesionales (CIA/CISA/CPC/AMIB) como valor agregado.
Compensation & Benefits
- No se proporcionan detalles de salario en la oferta.