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Director de Auditoría Interna

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
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Job title: Director de Auditoría Interna

About the Role La posición fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor al proporcionar al Consejo y a la Alta Dirección aseguramiento, asesoramiento, prospectivas y previsiones de manera independiente, objetiva y basada en riesgos, y contribuye al cumplimiento de objetivos a través de un enfoque disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de Gobierno, Gestión de Riesgos y Control.

What You'll Do

  • Elaborar y presentar al Comité de Auditoría el programa anual de trabajo, basado en evaluación de riesgos y lineamientos estratégicos; considerar áreas de preocupación por riesgo o control identificadas por la administración, reguladores y el propio Comité de Auditoría.
  • Planificar, dirigir y controlar la ejecución de auditorías a procesos del Grupo BMV, conforme a lineamientos, procedimientos y/o metodologías, informando a la Administración y al Comité de Auditoría resultados, conclusiones y recomendaciones; proponer medidas de control y prevención de riesgos.
  • Definir y recomendar cambios en procesos operativos y/o administrativos para mejorar y cumplir criterios mínimos normativos.
  • Asegurar que mecanismos de control protejan activos de la organización, especialmente activos físicos, para evitar pérdida de valor y/o materialización del riesgo.
  • Verificar que sistemas informáticos, incluyendo contables y operacionales, cuenten con mecanismos para preservar integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y cumplan objetivos.
  • Revisar y verificar la calidad, suficiencia, oportunidad y confiabilidad de la información financiera.
  • Verificar la estructura organizacional, la independencia de responsabilidades y la adecuada segregación de funciones.
  • Coordinar visitas y/o revisiones de Autoridades Financieras, facilitando información y atendiendo requerimientos para emitir observaciones y recomendaciones.
  • Coordinar la evaluación de contratación y desempeño de auditores externos junto con la Administración y el Comité de Auditoría.
  • Facilitar la información necesaria para el desarrollo de sus funciones.
  • Validar actividades relativas a la Circular de Auditores Externos para cumplir indicaciones del Comité de Auditoría.
  • Dar seguimiento a deficiencias o desviaciones y reportar oportunamente al Comité de Auditoría.
  • Informar por escrito al Comité de Auditoría, al menos trimestralmente, sobre el avance del programa anual y resultados; comunicar de inmediato deficiencias relevantes al Sistema de Control Interno.
  • Apoyar al Comité de Auditoría para informar trimestral y anualmente la situación del Sistema de Control Interno al Consejo de Administración.
  • Participar activamente en el Grupo Interno de Ética y Conducta.
  • Gestionar recursos presupuestales del área para asegurar personal, técnica y material necesarios.
  • Coordinar sesiones del Comité de Auditoría y hacer seguimiento de acuerdos.
  • Participar con voz sin voto en Comités de Riesgos, emitiendo opiniones para identificar y mitigar riesgos.
  • Fomentar talento y planes de desarrollo para el equipo; promover clima laboral positivo, innovación y resultados.

What We're Looking For

  • Educación: Licenciatura en Económico-Administrativa o Contaduría; Licenciatura/Ingeniería en Sistemas o afín; Maestría deseable.
  • Certificaciones deseables: CIA, CISA, CPC; AMIB deseable; Maestría deseable.
  • Experiencia y conocimiento: Metodología de auditoría, gestión de riesgos, control interno y familiaridad con marcos regulatorios; capacidad para coordinación interpares y manejo de información sensible.

Nice to Have

  • Maestría adicional y certificaciones profesionales (CIA/CISA/CPC/AMIB) como valor agregado.

Compensation & Benefits

  • No se proporcionan detalles de salario en la oferta.

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