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Control Interno

GNP
MX Posted Jul 29, 2026

About this role

GNP - Control Interno

Misión u objetivo:

Implementar, evaluar y mantener funcionando de forma eficiente, el sistema de control interno de los procesos de las áreas a cargo, a través de la ejecución de controles para la mitigación de riesgos inherentes a dichos procesos.

Función - Responsabilidad:

1.- Identificar y evaluar controles del negocio (proyectos especiales, reservas técnicas, requerimiento de capital y prueba de solvencia dinámica/procesos de subsidiarias, oficinas foráneas/información financiera según especialidad) (30%) 2.- Presentar los resultados de la evaluación de controles a los responsables de los procesos y acordar planes de mejoras, en caso de identificarse desviaciones en la ejecución o ausencia de controles (15%) 3.- Establecer los tableros de control (key control) de las áreas a cargo para monitorear el control de sus procesos/proyectos (15%) 4.- Revisar y evaluar la adherencia a políticas relacionadas con los procesos de las áreas a cargo (20%) 5.- Dar seguimiento a las observaciones de auditorías internas CAPS y externas, así como a los planes de mejoras del proceso de las áreas a cargo (20%)

Escolaridad:

  • Licenciatura o Ingeniería (Titulado) en Actuaría - Informática (TI) - Contaduría (Financiera)

Idioma

  • Inglés Intermedio (60%)

Manejo de Herramientas

  • Google Suite y/o Microsoft Excel (Avanzado)

Conocimientos académicos - certificaciones:

Área Subsidiarias o Foráneas: Procesos de Negocio y de Soporte de Seguros, Procesos de Evaluación de riesgos y controles

  • Área Financiera: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, COSO, NIFs
  • Áreas Técnicas: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, Conocimiento de estándares actuariales para determinar la situación y suficiencia de reservas técnicas
  • Áreas Proyectos Especiales Evaluaciones de control interno con la metodología COSO
  • Metodologías de Control (COBIT, Auditorias de Procesos)

Experiencia y en qué responsabilidades se aplica:

Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Procesos de Seguros, Marco Legal aplicables a Seguros

  • Área Financiera: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Seguros
  • Áreas Técnicas: Actividades técnicas actuariales vinculadas a los sectores asegurador o afianzador, Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros
  • Control Interno TI

Áreas o Experiencia en:

Gerente o Especialista

  • Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno, Auditoría Interna, Control operativo
  • Área Financiera: Contabilidad, Información Financiera, Auditoría Financiera
  • Áreas Técnicas: Áreas técnicas, Función Actuarial, Auditoría de áreas técnicas
  • Control Interno TI

Ofrecemos:

  • Sueldo: 47,877 brutos
  • Prestaciones superiores a la ley
  • Oportunidad de crecimiento
  • Club Deportivo

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